2019年部门预算及“三公”经费安排情况说明

【来源: | 发布日期:2019-05-08 】 【选择字号:

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2019年部门预算编制工作的通知》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规;拟订全县机构编制管理的规章制度草案和规范性文件;指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,审核县直各部门和各乡镇机构改革方案。

2、负责统一管理全县各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇对应机构之间以及各乡镇内设机构之间的权责划分。

3、负责审核审批县直各部门的职责配置、机构设置和人员编制;审核调整县、乡机构设置和人员编制总额;负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制;负责省、市下达的各类专项编制的分解和管理工作。

4、负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整县直事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道;审批调整县乡两级所属的股级事业单位机构设置、人员编制和领导职数;指导县乡事业单位管理体制改革和机构编制管理,负责全县副科级以上机构的上报审批工作。

5、负责落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规;承担全县事业单位法人登记、年审和监督管理等工作;负责本级事业单位登记管理的行政复议工作。

6、监督检查县乡两级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的贯彻落实和执行情况;负责全县机构编制的法制建设,建立健全机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和举报案件的查处;负责全县机构编制考核评估工作。

7、负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作;负责全县行政事业单位工资基金审核工作;负责审核、规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

8、负责全县机构编制工作的情况综合、机构编制信息宣传、干部培训和统计工作及机构编制部门自身建设工作。

9、承办县委、县政府、县编委和市编办交办的其他工作。

二、机构设置

中共通渭县机构编制委员会办公室设3个内设机构:有综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理局

三、部门预算安排情况

2019部门总预算安排137万元,比2018年预算减少11.03万元,减少7.45%,减少的主要原因人员减少,工资福利支出和日常公用支出均减少,专项业务费按政策要求,减少电子政务、公益域名管理费的续费。包括:一般公共预算拨款137万元,政府性基金预算拨款0万元。具体是:财政经费拨款137万元,其他资金安排0万元。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年基本支出119.22万元,2018年预算减少8.81万元,减少6.88%,减少的主要原因是人员减少,工资福利支出和日常公用支出均减少,专项业务费按政策要求,减少了政务、公益域名管理费的续费等。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目支出增减情况

2019年项目支出17.78万元,其中:一般公共预算财政拨款17.78万元,其他收入安排的项目支出0万元。比2018年预算减少2.22万元,减少11.1%,减少的主要原因是按省市政策要求,减少了政务、公益域名管理费的续费等

2.项目分类分级情况

2019年预算专项业务费17.78万元,用于机构编制专网费、电子编制管理证系统年度运行维护费、电子编制管理证系统建设培训费行政许可标准化建设工作培训费和印刷费、“减证便”事项办理流程培训费制作“一窗办一网办简化办马上办”工作规范服务指南和流程图培训费、编制“三定”规定印刷费、驻村帮扶队员补助经费等。

(三)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出137万元,比2018年预算减少11.03万元,减少7.45%,减少的主要原因人员减少,工资福利支出和日常公用支出均减少,专项业务费按政策要求,减少了政务、公益域名管理费的续费等。

(四)非税收入

2019年本部门涉及非税收入,2019年计划征收0万元。

(五) 政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2018年预算无增减变化

2.公务接待费0.08万元,2018年预算一样无增减变化下降***%,下降的主要原因是严格执行中央、省市县公务接待规定。计划安排国内公务接待批次4次,32

3.公务用车购置及运行维护费0万元,20182019年年初没有预算,

4.培训费2万元,比2018年预算无增减变化

5.会议费0.35万元,比2018年预算无增减变化。

6.机关运行经费2.09万元,比2018年预算减少1.97万元,减少48.52%,减少的主要原因是人员及日常公用经费政策性调整

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.44万元,其中:政府采购货物预算1.44万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.59万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。单价1万元以上通用设备1台。

2019年拟采购固定资产约1.44万元,主要:台式电脑0.8万元,笔记本电脑0.5万元,办公桌椅0.14万元

六、名词解释(由部门根据自身实际,对专业性较强的名词进行解释)

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指除 “财政拨款收入”“事业”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出:是指****所发生的基本支出和项目支出。

2. ****支出:指为****所发生的支出。

3. ****

4.“三公”经费财政拨款支出:指级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映档案局(馆)工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

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